Бесплатная аналитика
Типовой бизнес-план открытия сети салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом (артикул: 09837 29507)
Дата выхода отчета: |
26 Июля 2011 |
География исследования: |
|
Период исследования: |
|
Количество страниц: |
90 |
Язык отчета: |
Русский |
Способ предоставления: |
электронный |
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
-
Полное описание отчета
Цель БП: Создание сети из трёх салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом на территории дилерских автотехцентров площадью 50 квадратных метров для каждого салона.
К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).
Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
1. Описание рассматриваемого рынка
2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса
3. План сбыта
4. Производственная часть
5. Организационная структура предприятия
6. Финансовый план
7. Нормативная база
Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).
Выдержки из БП:
Суть проекта
Создание сети из трёх салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом на территории дилерских автотехцентров площадью 50 квадратных метров для каждого салона.
Время работы зависит от работы автотехцентра. Предполагается, что салоны экспресс-услуг будут работать ежедневно, с 10 до 22 часов. …
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
Краткосрочная цель: выход на рынок трёх салонов экспресс-услуг в дилерских автотехцентрах в соответствующих районах города, качественное оказание услуг, получение прибыли.
Долгосрочная цель: …
Расчётные сроки проекта
Расчётный срок проекта – 3 года (36 месяцев).
Резюме комплекса проекта (4Р) услуг
Продукт – Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на …
Цена – При формировании цены на услуги салона ориентиром будут служить … .
Сбыт – …
Продвижение – Будет осуществляться в едином ключе с рекламной кампанией дилерского салона. … .
Стоимость проекта
Объём необходимых инвестиций – 4 419 860 руб.
Источники финансирования проекта
Собственные средства.
Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации
Выгоды: коммерческие и социальные (предоставление услуг для населения, предоставление рабочих мест).
Риски: открытие новых салонов экспресс-услуг (в том числе, в подобном формате), постоянный рост игроков на рынке, изменение потребительского предпочтения, форс-мажорные обстоятельства.
Минимизировать часть этих рисков можно, постоянно проводя активный мониторинг рынка с целью быть в курсе изменения всех потребительских предпочтений, а также следить за всеми изменениями в конкурентной среде.
Ключевые экономические показатели эффективности проекта
• Период окупаемости – … мес.
• Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 15% годовых) – … мес.
• Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев (ставка дисконтирования – 18% годовых) – … руб.
• Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – …%.
Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.
Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка.
Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации. Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития.
-
Подробное оглавление/содержание отчёта
1.Резюме проекта 5
1.1 Суть проекта 5
1.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 5
1.3 Расчётные сроки проекта 5
1.4 Резюме комплекса проекта (4Р) услуг 5
1.5 Стоимость проекта 6
1.6 Источники финансирования проекта 6
1.7 Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации 6
1.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 7
2. Описание услуг 8
2.1 Функциональное назначение услуг 8
2.2 Сегментация услуг 8
2.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 9
2.4 Перспективы развития услуги 10
2.5 Патентно-лицензионная защита услуг 11
3. Анализ рынка салонов красоты 14
3.1 Анализ положения дел в отрасли 14
3.1.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 14
3.1.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 14
3.2 Общие данные о рынке 15
3.2.1 ОБЪЁМЫ РЫНКА 15
3.3 Сегментация рынка 15
3.3.1 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 15
3.3.2 БАЗОВЫЕ УСЛУГИ / УСЛУГИ «РОСКОШИ» 17
3.3.3 СЕТЕВЫЕ/НЕСЕТЕВЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 17
3.3.4 КРУГЛОСУТОЧНЫЕ / НЕКРУГЛОСУТОЧНЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ 18
3.3.5 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА 20
3.3.6 СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ 20
3.3.7 МАНУАЛЬНЫЕ / АППАРАТНЫЕ САЛОНЫ 20
3.4 Ценообразование на рынке 21
3.5 Конкурентный анализ 21
3.5.1 КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 21
3.5.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 21
3.5.3 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ 22
3.6 Сравнительная характеристика игроков Рынка салонов красоты 26
3.7 Основные игроки Рынка маникюрных салонов и салонов загара. Профили игроков 28
3.7.1 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ 34
4. Анализ рынка дилерских автотехцентров 35
4.1 Анализ положения дел в отрасли 35
4.1.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 35
4.2 Факторы, влияющие на отрасль 36
4.3 Тенденции развития отрасли 36
4.4 Месторасположение 38
4.5 Стоимость аренды 40
5. Маркетинговый план 41
5.1 Уникальные достоинства, позиционирование 41
5.2 Ценовая политика 42
5.3 Порядок оказания услуг 42
5.4 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 43
6. План сбыта 47
6.1 Цены на конкретные позиции продукции 47
6.2 Организация сбыта, каналы сбыта 48
6.3 План продаж на весь расчётный период 48
7. Производственная часть 50
7.1 Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги 50
7.2 Требования к поставщикам 50
7.3 Состав и стоимость оборудования 51
7.4 Оценка постоянных и переменных затрат 52
7.5 Оценка доходов 54
7.6 Функциональное решение 56
7.6.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 56
8.Организационно-управленческая структура 58
8.1 Организационная структура 58
8.2 Специализация, количество и состав сотрудников 58
8.3 Затраты на оплату труда 58
9.Финансовый план 60
9.1 Основные параметры расчётов 60
9.2 Объём финансирования 60
9.3 Основные формы финансовых расчётов (РУБ) 61
9.4 Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 63
9.5 Основные формы финансовых расчётов (РУБ) 65
9.6 Анализ чувствительности 67
9.6.1 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 67
9.6.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 67
10. Нормативная информация 70
10.1 Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта 71
11. Организационный план осуществления проекта 72
11.1 План-график реализации проекта 72
12. Список приложений 73
12.1 Приложение 1. Приказ №346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских технологий» 73
12.2 Приложение 2. Выдержки из Постановление Правительства г. Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, информации и оформления города» 78
12.3 Приложение 3. Выдержки из Федерального закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных документов общества 88
12.4 Приложение 4. Документы, необходимые для регистрации Общества с ограниченной ответственностью 90
-
Перечень приложений
Диаграмма 1. Доли салонов красоты по принадлежности к сети
Таблица 1. Стоимость услуг в салоне по сегментам
Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших сетей салонов красоты
Таблица 3. Сравнительная характеристика игроков Рынка маникюрных салонов
Таблица 4. Факторы, влияющие на отрасль
Таблица 5. Потребительские предпочтения клиентов
Таблица 6. Средняя стоимость на предлагемые товары
Таблица 7. План продаж на весь расчётный период, ед. оказанных услуг
Таблица 8. Состав и стоимость основного оборудования
Таблица 9. Состав и стоимость оборудования системы безопасности
Таблица 10. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб.
Таблица 11. План по доходам, руб. Часть I
Таблица 12. План по доходам, руб. Часть II
Таблица 13. Штатное расписание
Таблица 14. Затраты на открытие
Таблица 15. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
Таблица 16. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть I
Таблица 17. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть II
Таблица 18. Отчёт о прибылях и убытках. Часть I
Таблица 19. Отчёт о прибылях и убытках. Часть II
Таблица 20. Отчёт о прибылях и убытках. Часть III
Схема 1. Технологическая схема организации производства
Схема 2. Организационная структура
Другие бизнес-планы по теме
Актуальные исследования и бизнес-планы
-
Бизнес-план ледового дворца спорта (с финансовой моделью)
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕДОВЫХ АРЕН 2.1 Общие сведения о ледовых аренах 2.2 Мировой рынок ледовых арен 2.3 Объем и динамика рынка ледовых арен в России 2.4 Анализ конкурентной среды 2.5 Ценовой анализ рынка ледовых арен в России 2.6 Прогноз развития рынка ледовых арен в России 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание производственного оборудования 5.2 Расчет стоимости основных фондов 5.3 Расчет стоимости прямых затрат 5.4 Оборотный капитал 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств 6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показ…
-
Бизнес-план спорт-бара – 2014г.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели проекта 1.2. Расчетный период проекта 1.3. Стоимость реализации проекта 1.4. Источники финансирования проекта 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 3.1. Концепция спорт-бара 3.2. Спектр услуг спорт-бара 3.3. Схема работы спорт-бара 3.4. Разрешительная документация для открытия спорт-бара 4. АНАЛИЗ РЫНКА 4.1. Объект исследования 4.2. Социально-демографическая и экономическая ситуация в Москве Численность населения Структура населения Уровень жизни населения 4.3. Московский рынок общественного питания Объем рынка Потребительские предпочтения Количество заведений Количество посадочных мест Структура заведение по типам 4.4. Московский рынок спортивных баров Крупнейшие бары по объему выручки Средний чек Услуги Кухня Месторасположение Спортивные бары со средним чеком до 1 000 руб. 4.5. География целевой аудитории Букмекерские конторы Стадионы Университеты Фитнес-клубы 4.6. Персонал Бармены Официанты 4.7. Тенденции на рынке спорт-баров Москвы 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Состав персонала 5.2. Должностные обязанности сотрудников 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 6.1. Ценовая политика 6.2. Целевая аудитория 6.3. Позиционирование на рынке 6.4. Рекламная стратегия Печатные СМИ Out-of-home Продвижение в сети Интернет 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1. Расположе…
-
Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2014 (с финансовой моделью)
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели проекта 1.2. Расчетный период проекта 1.3. Стоимость реализации проекта 1.4. Источники финансирования проекта 1.5. Показатели эффективности проекта 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 3.1. Концепция проекта 3.2. Спектр услуг 3.3. работы компании 3.4. Разрешительная документация 4. АНАЛИЗ РЫНКА 4.1. Определение сегмента 4.2. Анализ района расположения торгово-развлекательного центра Социально-демографические характеристики населения Уровень жизни населения (доходы, расходы, безработица, основные предприятия-рабочие места) 4.3. Рынок торгово-развлекательной недвижимости Московской области Оборот розничной торговли Выручка от продаж Объемы ввода торгово-развлекательных центров Инвестиции в основной капитал крупных организаций розничной торговли 4.4. Тенденции рынка торгово-развлекательной недвижимости Общероссийские тенденции Тенденции рынка Москвы Московской области Тенденции потребления 4.5. Государственное регулирование отрасли 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Состав персонала 5.2. Должностные обязанности сотрудников 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 6.1. Ценовая политика 6.2. Рекламная стратегия 6.3. Потребители ТРЦ 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1. Расположение торгово-развлекательного центра 7.2. Структура использования площадей 7.3. Объемы оказыв…
-
Бизнес-план Организация туристических круизов по реке Волга на собственном теплоходе
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. География проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка речных пассажирских перевозок России
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.4. Обзор потенциальных конкурентов
3.5. Прогноз развития рынка
3.6. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Особенности строительства судна
4.2. Описание строительного проекта
4.3. Расчет стоимости строительства
4.4. Описание оборудования
4.5. Описание технологического процесса
4.6. Прочие технологические вопросы
4.7. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. Источники, формы и условия финансирования
5.3. План продаж
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет себестоимости
6.8. Расчет выручки
6.9. Прогноз прибылей и убытков
6.10. Прогноз движения денежных средств
6.11. Анализ эффективности проекта
6.11.1. Показатели эффективности проекта
6.11.2. Методика оценки эффекти…
|