Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план Развитие компании онлайн бронирования авиабилетов (артикул: 14668 29507)

Дата выхода отчета: 10 Июня 2012
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Количество страниц:  
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цена указана за типовой вариант.

    Целью данной работы является анализ вариантов развития компании. В документе рассматривается развитие онлайн бронирования авиабилетов и диверсификация существующего бизнеса, путем создания новых направлений – создание сети платежных терминалов и сети вендинговых автоматов.

    1. Развитие системы онлайн бронирования авиабилетов.

    Основной целью развития агентства по продажам онлайн билетов является создание нового направления онлайн бронирования и продаж билетов.

    Требуется аренда офисного помещения, общей площадью ...кв.м. и создание небольшого call центра для консультирования клиентов.

    Общие инвестиции в проект составляют … руб.

    Чистый приведенный доход NPV составляет … руб., дисконтированный срок окупаемости –13,8 мес.

    2. Создание сети платежных терминалов.

    В данной работе исследуются 3 варианта стратегии – пессимистичный, оптимистичный и стандартный. Эти 3 варианты предполагают разную частоту использования терминалов. Ориентируясь на результаты можно планировать доходность от разных мест расположения терминалов.

    Сеть будет сформирована из 25 платежных терминалов. Срок проекта рассчитан на 36 мес.

    Основные предлагаемые услуги - оплата интернета, сотовой связи, электронных денег, платного ТВ, госпошлин, штрафов в ГИБДД и др.

    Общие инвестиции в проект ….

    3. Вариант оптимистичный (терминал использ. 2чел/час 6чел/час)

    Чистый приведенный доход NPV составляет …

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 4

    2 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ........................................................................................ 6

    3 НАПРАВЛЕНИЕ: ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ ................................ 8

    3.1 Бизнес модель онлайн бронирования авиабилетов ..................................................... 8

    3.1.1 Идея бизнеса ............................................................................................................ 8

    3.1.2 План реализации ...................................................................................................... 9

    3.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 15

    3.2.1 Обзор рынка авиаперевозок в РФ ........................................................................ 15

    3.2.2 Обзор рынка бронирования авиабилетов через интернет ................................. 21

    3.3 Организационный план ................................................................................................ 24

    3.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 24

    3.4 Финансовый план .......................................................................................................... 24

    3.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 24

    3.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 26

    3.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 27

    3.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 27

    3.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 28

    3.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 28

    3.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 28

    3.5 Оценка экономической эффективности проекта ....................................................... 29

    3.5.1 Эффективность инвестиций ................................................................................. 29

    3.5.2 Основные показатели эффективности ................................................................. 31

    3.6 Анализ рисков ............................................................................................................... 32

    3.6.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 32

    4 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ ....................... 36

    4.1 Сущность предлагаемого проекта ............................................................................... 36

    4.1.1 Описание платежных терминалов ....................................................................... 36

    4.1.2 Необходимое оборудование ................................................................................. 39

    4.2 Маркетинговый анализ ................................................................................................. 41

    4.2.1 Обзор рынка платежных систем и терминалов .................................................. 41

    4.2.2 Выход на рынок ..................................................................................................... 43

    4.3 Организационный план ................................................................................................ 44

    4.3.1 Численность персонала и заработная плата ........................................................ 44

    4.4 Финансовый план – пессимистичный вариант .......................................................... 45

    4.4.1 Исходные данные .................................................................................................. 45

    4.4.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 47

    4.4.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 47

    4.4.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 47

    4.4.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 48

    4.4.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 48

    4.4.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 49

    4.4.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 49

    4.5 Анализ рисков ............................................................................................................... 53

    4.5.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 53

    4.6 Финансовый план – стандартный вариант ................................................................. 56

    4.6.1 Исходные данные .................................................................................................. 56

    4.6.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 58

    4.6.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 59

    4.6.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 59

    4.6.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 59

    4.6.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 60

    4.6.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 60

    4.6.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 61

    4.7 Анализ рисков ............................................................................................................... 64

    4.7.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 64

    4.8 Финансовый план – оптимистичный вариант ............................................................ 67

    4.8.1 Исходные данные .................................................................................................. 67

    4.8.2 Расчет выручки ...................................................................................................... 69

    4.8.3 Потребность в первоначальных оборотных средствах ...................................... 70

    4.8.4 Инвестиционные издержки .................................................................................. 70

    4.8.5 Источники, формы и условия финансирования ................................................. 70

    4.8.6 Прогноз движения денежных средств ................................................................. 71

    4.8.7 Прогноз прибылей и убытков............................................................................... 71

    4.8.8 Оценка экономической эффективности проекта ................................................ 72

    4.9 Анализ рисков ............................................................................................................... 75

    4.9.1 Анализ чувствительности ..................................................................................... 75

    5 ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................. 79

    6 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 81

    6.1 Отчет о движении денежных средств (авиабилеты) ................................................. 81

    6.2 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – пессимистичный вариант ...................................................................................................................................... 83

    6.3 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – стандартный вариант ...................................................................................................................................... 89

    6.4 Отчет о движении денежных средств (платежные терминалы) – оптимистичный вариант ...................................................................................................................................... 95

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
Бизнес-план «Выход компании на рынок сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования»

Регион: Россия

Дата выхода: 28.10.18

45 000
Маркетинговый план интернет-магазина бытовой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 29.09.18

45 000
Инвестиционный меморандум: развитие компании по производству мебели для сна

Регион: Россия

Дата выхода: 14.06.17

50 000
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

50 000
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

50 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план салона красоты (без фин. модели) 2016г.
    Бизнес-план салона красоты разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации салона красоты, а также оценки эффективности его деятельности. В бизнес-плане представлен анализ потребительских предпочтений посетителей салонов красоты. Цель проекта: Удовлетворение непокрытого спроса на услуги салонов красоты и создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** тыс. руб. ежемесячно; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги салонов красоты в районе реализации проекта. УСЛУГИ ПРОЕКТА: парикмахерские услуги; маникюр, педикюр; косметологические услуги; массаж; пиллинг; солярий; комплекс для коррекции; УЗ-пиллинг; обертывание; мезотерапия. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в создание салона красоты составит порядка 7 млн. рублей. Срок инвестиционного периода – 5 месяцев. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. Сегодня в России более *** салонов красоты…
  • Бизнес-план открытия сервисного центра (химчистка, ремонт обуви, ремонт одежды, изготовление ключей)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта и ассортимента услуг
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Технологические вопросы
    3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК ЗАКУПОК
    3.1. Состояние рынка услуг населению
    3.2. Тенденции и прогноз развития рынка
    3.3. Практика деятельности схожих фирм
    4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    4.1. Исходные данные
    4.1.1. Налоговое окружение
    4.1.2. Номенклатура и цены
    4.1.3. План продаж
    4.1.4. Калькуляция материальных затрат
    4.1.5. Численность персонала и заработная плата
    4.1.6. Капитальные затраты
    4.2. Расчет выручки
    4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    4.4. Инвестиционные издержки
    4.5. Источники, формы и условия финансирования
    4.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
    4.7. Оценка экономической эффективности проекта
    4.7.1. Эффективность инвестиций
    4.7.2. Показатели эффективности
    4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
    5. Оценка рисков
    5.1. Анализ чувствительности
    5.2. Оценка рисков по проекту
    Приложения
  • Готовый бизнес-план открытия консалтинговой фирмы по продаже готового бизнеса
    Резюме 1. Описание отрасли – анализ текущего состояния и перспектив развития избранной отрасли бизнеса 1.1.Анализ отрасли 1.2.Определение доли будущего предприятия в отрасли 1.3.Потенциальные клиенты и их возможности 2. Описание товара услуги 2.1. Описание и основные характеристики, жизненный цикл услуги 2.2. Уровень цены и группа покупателей, которой доступен товар услуга 2.3. Конкурентоспособность услуг 3.План маркетинга 3.1.Анализ рынка сбыта услуги, конкурентная среда 3.2.Прогноз спроса на услуги 3.3.Ценовая стратегия будущего предприятия 3.4.План сбыта и рекламная компания 4.Производственная программа 4.1.Описание технологии производства услуг 4.2.Необходимое оборудование 4.3.Потребность в ресурсах 4.4.Определение необходимой мощности предприятия 4.5.Сводная смета расходов и калькуляция себестоимости 4.6.Полные затраты на выпуск единицы услуги 5.Организационная структура предприятия 5.1.Организационная структура подчиненности подразделений предприятия 5.2.Численность персонала и его функции 5.3.Характеристика требуемого персонала с описанием необходимого опыта, квалификации, образования 5.4.Сводная смета затрат на заработную плату 6.Финансовый план и бюджет предприятия 6.1.Источники финансирования 6.2.Затраты 7.Доходы табл. 8.Показатели коммерческой эффективности пред…
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ
    АННОТАЦИЯ СУТЬ ПРОЕКТА Создание компании, выполняющей услуги по заправке картриджей для принтеров различных моделей в собственном офисе,….. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: …. Долгосрочная цель: …. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ  Оказание услуг по заправке картриджей высокого уровня, широкий ассортимент оказываемых услуг, использование современных материалов;  средний ценовой сегмент услуг по заправке картриджей;  стимулирование сбыта за счет оказания широкого спектра услуг, а также повышения качества, проведение акций, направленных на увеличение лояльности клиентов, политика стимулирования постоянных клиентов, наружная реклама для привлечения новых клиентов, а также интернет-рассылка;  расположение офиса вблизи офисных зданий СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Объем необходимых инвестиций - 869 034,56 руб. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА Собственные средства. Маркетинговое Агентство Step by Step 109004 г. Москва, Николоямской пер., д.3А, стр.2 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 4 ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА Выгоды: … Риски: … КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТ…
Навигация по разделу
  • Все отрасли